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索    引: 公开方式: 主动公开 发布单位: 中共嘉兴市秀洲区委统战部
生成日期: 2019-09-04 公开时限: 长期公开 责任部门:
文    号: 统一编号: 来    源: 秀洲区委统战部
秀洲区委统战部2018年决算公开
  2018年度浙江省嘉兴市秀洲区部门决算说明模板

 

一、浙江省嘉兴市秀洲区委统战部概况

(一)主要职能

    区委统战部、区台办、区民宗局、区工商联合署办公。

    1.统一战线职能

(1)负责统一战线理论和方针政策的宣传教育,组织贯彻执行统一战线的方针、政策、指示、决议;负责对区级统战系统的重大统战活动进行协调,并对贯彻落实各项统战方针、政策进行督促和检查;向区委和上级统战部门反映情况,提出开展统战工作的意见和建议。

(2)负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针政策;发挥民主党派参政议政和民主监督作用;支持、帮助各民主党派加强自身建设,选拔、培养新一代代表人物。

(3)负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府部门政协领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作。

(4)负责经济领域的统战工作,调查、研究并反映我区非公有制经济代表人物的情况,协调关系,提出政策建议;联系非公有制经济代表人士,做好思想政治工作。

(5)掌握党外知识分子情况,反映意见,协调关系,提出政策建议;联系并培养党外知识分子的代表人物。

(6)负责指导镇、街道党委(党工委)和区级机关部门党委(党组)的统战工作和统战干部的培训工作;协调政府有关部门得垫统战工作;代管台联等有关社团。

(7)负责贯彻党和国家有关民族、宗教工作的方针、政策和法律、法规;协调全区宗教专项工作;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。

(8)开展以祖国统一为重点的对台工作和海外统战工作;联系港澳和海外有关社团及代表人士;做好台胞、台属有关工作。

(9)按照干部管理权限和分工,负责本系统干部管理工作。

2.对台工作职能

(1)贯彻执行党中央、国务院对台方针、政策和省、市、区党委、政府涉台工作的部署;组织、指导、管理、协调各镇、街道和有关部门对台工作,监督、检查各地各部门贯彻执行对台政策情况,并及时向区委、区政府报告。

(2)归口管理全区涉台工作方针政策及法律法规的实施,草拟我区涉台事务意见。

(3)会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作,推动和促进两岸经济、文化、学术、体育、科技、卫生等方面的交流与合作。

(4)广泛团结台胞、台属,做好台胞、台属的有关工作;会同有关部门做好来我区台胞的接待、管理工作,参与涉台有关项目的协调等工作,协助有关部门做好对台商身份和台资企业的认定与管理,调处台资企业的经济纠纷和其他有关问题,扶持台属勤劳致富,帮助他们解决实际困难。

(5)按管理权限报批台胞钱物的捐赠,指导对台联谊,做好区台联会的工作。

(6)负责对台宣传、涉台教育工作;负责全区因公赴台团组的报批和行前教育工作。

(7)做好台湾同胞接待工作。

3.民族宗教事务工作职能

(1)贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的政策、法规,结合本区实际,监督检查民族宗教政策和法律法规的实施。

(2)宣传党和国家有关民族政策和法律法规;协调相关部门,办理有关保障少数民族各项权利的事宜;协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作,做好少数民族干部和代表人士的工作;接待国内少数民族学习、参观、考察等事宜。

(3)推动和指导宗教界人士进行爱国守法、拥护共产党领导的社会主义制度、祖国统一和民族团结的自我教育,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

(4)依法保护公民宗教信仰自由,保护宗教团体和宗教场所的合法权益,保护宗教教职人员履行正常的教务活动,保护信教群众正常的宗教活动,防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动。

(5)依法管理宗教团体和宗教活动场所,办理宗教团体和宗教活动场所需由政府机关协助或协调的各项事务;帮助宗教团体在宪法和法律的范围内按照各教特点开展工作,从宏观上掌握宗教职业人员的培训工作;协助宗教团体做好教职人员的培养、教育工作,联系宗教界代表人士。

(6)协同有关部门,搞好宗教政策的宣传教育工作;协调宗教组织之间、信教与不信教公民之间的关系。

(7)指导宗教团体开展同境外宗教界的友好往来,抵制国外宗教敌对势力的渗透活动,对外宣传我国的宗教政策,协同有关部门处理宗教方面的涉外事宜。

(8)搞好对全区少数民族、宗教问题的调查研究,掌握民族宗教动态,提出处理意见。

4.工商联主要职责

(1)参与国家经济、社会等重大事务决策的政治协商,参政议政,发挥民主监督作用;做好代表性人士政治安排的推荐工作;对国家有关法律、法规、政策的制订提出建议并协助贯彻执行。

(2)宣传党和国家的方针政策,发挥自我教育的优良传统,对会员进行团结、帮助、引导、教育,提倡爱国、敬业、守法,提高会员素质,培养骨干分子队伍。

(3)维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议,当好政府管理非公有制经济的助手。

(4)按照国家有关规定,为会员和社会提供市场、技术、商品等信息,为会员提供管理、法律、会计、咨询等服务,帮助会员改善经营管理,提高生产技术和产品质量,改进财物、纳税等工作。

(5)协助有关主管部门,做好会员出国(境)进行商务活动的因私护照的申办和非公有制经济中专业技术人员职称的审核推荐工作。

(6)为会员业务活动提供必要的证明,参与会员之间与其他经济组织经济纠纷的调解。

(7)按照国家政策的规定,组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会,帮助会员开拓国内、国际市场。

(8)开展对外联络,增进与台湾、香港、澳门地区和世界各国工商社团及工商经济人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作的发展,协助引进资金、技术、人才。

5.承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,中共嘉兴市秀洲区委统战部部门决算包括部本单位、区台办、区民宗局区工商联决算。

二、浙江省嘉兴市秀洲区委统战部2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省嘉兴市秀洲区委统战部2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计790.92万元,与2017年度相比,收、支总计各增加45.52万元,增长6.11%。主要原因是:财政拨款收入增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计746.18万元;包括财政拨款收入561.10万元(其中,一般公共预算561.10万元,政府性基金预算0万元),占收入合计75.20%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入185.08万元,占收入合计24.80%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计773.10万元,其中基本支出571.23万元,占73.89%;项目支出201.87万元,占26.11%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计605.84万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计减少33.76万元,下降5.28%。主要原因是:财政进一步压缩经费支出。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出588.02万元,占本年支出合计的76.06%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少51.58万元,下降8.06%。主要原因是:没有补发项目。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出588.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出517.20万元,占87.96%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出70.82万元,占12.04%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为503.02万元,支出决算为588.02万元,完成年初预算的116.90%,主要原因是军转安置和机构改革,导致人员增加

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出465.92万元,其中:

人员经费410.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金

公用经费55.63万元,主要包括:办公费、印刷费等。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为16.00万元,支出决算为14.96万元,完成预算的93.47%,2018年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一步压缩经费支出

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中因公出国(境)费用支出决算为3.88万元,占25.92%,与2017年度相比,减少4.76万元,下降55.09%,主要原因是公务出国(境)员减少;公务用车购置及运行维护费0万元;公务接待费支出决算为11.08万元,占74.08%,与2017年度相比,减少0.39万元,下降3.4%,主要原因是接待人数减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为4.00万元,支出决算为3.88万元。完成年初预算的96.90%。主要用于机关及下属预算单位人员接待港台人士等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是港台人士来秀洲人数及批次减少

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计7人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是本部门没有公务用车

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费年初预算数为12.00万元,支出决算为11.08万元,完成年初预算的92.33%。主要用于接待港台人士等支出。决算数小于预算数的主要原因是接待港台人士批次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待35批次,累计825人次。

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出11.08万元,主要用于接待港台人士。接待825人次,35批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

区委统战部实行预算绩效目标管理,涉及一般公共服务支出预算592.89万元,实际支出605.84万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

部门决算中项目绩效自评情况:通过加强预算收支的管理,不断建立健全内部管理制度,理顺内部管理流程,部门整体支出管理情况得到了提升。同时我狠抓重点工作,较好的完成了各项目标任务,取得了较好的社会效益。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(如有)

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出55.63万元,比上年度增加24.26万元,增长77.34%,主要原因是工作项目进一步扩大

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额1万元,政府采购投影仪支出。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,本级及所属各单位共有车辆0。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的财政拨款收入”“事业收入”“其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件下载:2018决算表.xls
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